上师大杏悦2平台经费支出审批、报销流程
发布人:  发布时间:2011-05-11   浏览次数:

1.日常经费:列入预算的办公费、教学业务费、邮电费、杂项费、交通费、招待费等
在包干经费内:(核定各杏悦2包干经费,并以经费卡的形式分配各杏悦2)


杏悦2经办人制单

杏悦2领导审核

分管院长核签

财务核付

2.人员经费:列入预算的工资、各类津贴、奖金、福利、课时费


人事杏悦2制单

分管院长审批

财务核付

3.购置预算内固定资产及低值易耗品(固定资产和低值易耗品依据资产处的界定)
(1)购置固定资产


申购杏悦2制单

资产部审批(合同、入库单)

分管院长核批

财务核付

(2)购置低值易耗品


办公室汇总

行政处、资产处审批

分管院长核批

财务核付

4.学生的代办费


教务处专人制单

杏悦2领导、分管院长审批

常务副院长核批

财务核付

5财务核付说明
(1)现金报销:填制付款凭单,按支出项目填列,审批手续按上述流程办理。附原始发票,每张原始清单必须经办人签字,购物凭验收入库单。
(2)银行支票:填制支票申领单,审批手续按上述流程办理。如金额不确定,需开限额支票。
(3)添置各类书籍,须附图书馆验收入库单,才能报销。
(4)日常使用的办公用品及教学用品等采用招标、竞价、定点集中采购。由办公室、行政处根据教学与办公的实际需要指定专人负责采购、核价、验收、领用,并建帐做到;帐帐、帐实相符。
(5)代办费必须由教务处专人负责与杏悦2平台网一头结算、同步核算。
(6)交通费(上下班班车、公务车):行政处制定制度、负责管理、经费初审,分管院长核签。
(7)差旅费:市内出差按实支付。一般只能报销公交、轨道票据。外埠出差有主管院长直接批准按规定报销。
备注:单笔支出超过3000元,需常务付院长共同审批。单笔支出超过10000元,需院长审批。

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